Grünanlagen, Stadtgärtnerei
Haushaltsdiagramm
4.581,48 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
4.581,48 €
40,71%
3.660 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
3.660 €
32,52%
3.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.000 €
26,66%
13,08 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
13,08 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13,08 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.581,48 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.660 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.254,56 € |
12: Personalaufwendungen | -1.758.619,55 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -509.135,20 € |
15: Abschreibungen | -171.879,29 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -130,44 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.801,60 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.444.566,08 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.433.311,52 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.433.311,52 € |